發揮内部審計作用 促進持續健康發展
發布時間:2022.12.30    浏覽次數:838次

今年以來,集團聚焦國有企業轉型發展升級目标,圍繞年初制定的内部審計工作計劃,堅持系統觀念、全局觀念、發展觀念,統籌推進内部審計工作,着力提升企業經營管理水平,促進集團持續健康發展。

“今年初,我們組織了資産公司和物業公司2020-2021年度内部審計整改情況‘回頭看’專項審計檢查,通過逐一對照檢查、核實整改材料等方式,檢閱了相關公司的财務憑證、業務資料等,深入檢查2021年審計整改落實情況,提升以審促改、以審促建、以審促管的效果。”集團法務審計部相關同志介紹,4月份以來,又先後開展了污水處理公司内部審計、集團及關聯公司的零星工程審計、投後管理項目内部審計工作,進一步擴大内部審計覆蓋面,增強企業抗風險能力。

下一步,集團将持續對審計發現問題及整改情況進行綜合分析,剖析整改中存在的突出問題,并從健全制度、完善機制、強化監督等方面入手,健全内部審計制度體系,推動審計發現問題整改落地落實。同時,不斷抓好審計創新,完善審計方法,豐富審計手段,強化内審深度與廣度,發揮審計在内部控制、監督管理等方面應有的作用。(本訊:賀良風 張康)

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