集團召開污水公司内部審計意見彙報會
發布時間:2022.07.10    浏覽次數:1224次

7月8日,集團召開污水公司内部審計意見彙報會。集團黨委書記、董事長張凱出席會議并講話。集團總經理餘策政,集團黨委委員、副總經理羅細萍出席會議,集團财務總監劉耀華主持會議。

會議聽取了集團污水公司2020-2021年企業管理與經營效益審計結果的彙報,并就審計結果中指出的相關問題進行了研究。餘策政、羅細萍、劉耀華圍繞“強化風險防控、實現業财融合、助推企業發展”等方面分别提出了具體要求。

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張凱指出,開展内部審計對提升企業經營管理水平、推動持續健康發展具有重要意義。審計牽頭部門要确保審計工作中的底稿事實清楚、證據充分适當、定性依據準确;被審計的責任部門要樹立“大污水”的發展思路,在經營管理中既要尊重曆史,還要樹立全局性理念,堅定做強污水公司、保護區域水環境的決心。

就強化審計結果運用,張凱強調,要健全内部管理制度,堅持按制度辦事、靠制度管人,健全完善财務管理、資産管理、庫存管理等相關工作程序,推動各項經營管理有序規範。要加強财務工作監管,以業務為導向,做細做實各項生産性數據采集,确保會計信息及時準确,提高企業經營與管理工作的科學嚴謹性。要提升降本增效意識,苦練内功,提升實力,對比同類型的污水廠相關指标數據,繼續加強固定資産管理,優化維修保養流程,實現效率與效益的雙提升。

集團财務部、污水公司負責人先後做了表态發言,表示将主動認領審計發現的各項問題,深刻剖析問題原因,有針對性制定整改措施,逐條逐項落實整改,并堅持做到“舉一反三”,确保不再發生類似問題;将加強内控管理,建立健全相關機制和管理體系;将加強内部溝通,嚴格執行财務有關規定,做好成本核算分析,實現企業規範管理與科學運營。(本訊:張登宇 周洵)

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