集團有序推進内部審計工作 發布時間:2022.04.24 浏覽次數:1389次 |
日前,集團審計工作小組正式啟動了污水處理公司财務報表等相關資料查閱,标志着集團2022年度内部審計工作進入重要階段。 集團法務審計部相關員工介紹,本次污水公司内部經營審計時間範圍為2020-2021年兩個年度,主要圍繞污水公司人員管理、資産管理、安全環保等生産經營方面展開,一方面,從财務資料等相關文件入手,深入了解企業業務運營模式及方式,并對存疑問題訪談财務相關人員;另一方面,從深入生産一線等經營現場入手,了解企業生産運行的具體流程,并對存疑問題訪談主要崗位人員,全面排查生産運營安全、資産風險防控等隐患和問題,達到進一步規範企業經營行為的目的。 今年初,集團制定了2022年度内部審計工作方案,計劃今年完成集團污水處理公司、集團及關聯公司零星工程、投後管理項目内部審計,進一步擴大内部審計覆蓋面。同時,年初還完成了集團物業公司、資産公司2021年内部審計整改情況“回頭看”,持續強化審計結果運用,提升集團經營管理水平,推動企業持續健康發展。(本訊:賀良風 張登宇) |
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