集團紮實推進内部審計整改“回頭看”專項檢查
發布時間:2022.03.18    浏覽次數:1440次

為深入推進内部審計工作,近日,集團審計工作小組開展了資産管理公司和物業服務公司2020-2021年度内部審計整改情況“回頭看”專項審計檢查。

前期,集團資産管理公司和物業服務公司根據内部審計提出的各項問題,明确了整改措施的牽頭部門、整改目标、整改措施、整改時限等内容,并采取積極有效措施推進問題整改。“回頭看”專項檢查期間,審計工作小組根據審計整改方案,采取逐一對照檢查、核實整改佐證材料等方式,檢閱了相關公司的财務資料、業務台賬等文件,并深入實物資産所在地檢查整改落實情況。同時,針對審計過程中發現的制度建設不完善、制度執行不到位等薄弱環節,提出了可行性的建議。

去年以來,集團通過常規内控審計、經營管理專項審計、内部審計“回頭看”等多種形式,進一步加強制度建設、提升管理水平。此次内部審計整改“回頭看”專項審計檢查,達到了“以審促改、以審促建、以審促管”的效果,對助力集團實現持續健康發展具有重要推動作用。(本訊:賀良風  張登宇)

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