『要聞關注』集團内部審計工作進入尾聲 發布時間:2021.12.04 浏覽次數:1637次 |
資産公司内部審計報告基本完成,物業公司正在對照審計結果落實整改……近來,按照“現場審計、限期整改、回頭看”三步走的思路,集團紮實推進資産公司和物業公司的内部審計工作,目前相關工作已進入尾聲。 今年初,集團将内部審計工作列入年度目标任務,旨在通過内部審計夯實管理基礎,推動集團轉型發展提質增效。“根據年度目标任務和集團實際情況,研究制定了内部審計方案,成立了專項審計工作小組,确定了工作計劃和具體安排。”集團法務審計部相關人員介紹,内部審計采用财務收支審計、内部控制審計、經濟效益審計、合同審計等不同方式,通過實地走訪、人員訪談、檢查資料等多種手段,檢查被審計公司的資産負債、内部控制、财經紀律等各個方面。 集團法務審計部相關人員介紹,8月份以來,集團審計工作小組認真查看并審閱了物業公司和資産公司的經營報表、資産盤點、預算執行、人員管理等有關經營内容,對公司的經營業績、經營合規性進行了深入檢查、全面監督和客觀評價。結合内部審計結果,将督促相關子公司舉一反三,建立長效管理機制,持續優化管理方式,紮實推進審計整改,達到提升企業抗風險能力的目标。(本訊:張登宇 張康) |
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