『要聞關注』集團内部審計工作有序推進
發布時間:2021.08.13    浏覽次數:1966次

為進一步加強監督管理,規範企業經營行為,推動持續健康發展,近期,集團啟動了相關子公司2020年經營管理内部審計工作。

根據業務特性,本次采用财務收支審計、内部控制審計、經濟效益審計、合同審計等不同方式,集中對資産負債、内部控制、财經紀律三個重點方面進行全面檢查。“810日正式啟動了集團物業公司現場審計,計劃8月下旬完成現場工作和審計報告。”集團法務審計部有關同志說。

據介紹,集團法務審計部将對内部審計中發現的問題及時彙總、反饋,并督促子公司制定整改方案,限定整改期限。同時,按照立行立改、舉一反三的要求,建立長效管理機制,強化審計結果運用,實現提升集團經營管理水平的目标。(本訊:張登宇)

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